Se puede automatizar y personalizar la realización de estos ajustes mediante la configuración de Tipos de Plantillas de asientos de dichos ajustes.
El sistema ejecuta la plantilla, calculando los saldos:
ü de las cuentas indicadas en la misma
ü para la empresa origen definida en la plantilla y asociada a la cuenta,
ü agrupando por la empresa grupo (asociadas a la cuenta en sus transacciones),
ü para el rango de estudio establecido
A la hora de registrar el asiento de ajuste (crea tantas líneas en el asiento) siguiendo las siguientes pautas:
ü Saldo de la cuenta:
§ agrupando por la empresa origen indicado en la plantilla,
§ agrupando por la empresa grupo,
§ para el rango de estudio establecido
ü Signo Debe/Haber indicado en la plantilla de ajuste
Una vez procesadas las líneas al debe y al haber, si el asiento resultará descuadrado, el sistema cuadrará el asiento registrando las diferencias en cuentas de compensación, pudiendo definir cuentas distintas si el saldo es acreedor o deudor.
En el caso de que el % Participación fuera distinto del 100% y hubiera diferencias de consolidación, dicho diferencia podrá ponderarse por el % Participación reflejando en cuentas distintas la parte correspondiente a terceros.
Nota
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