Declaración del IVA

El objetivo de esta pantalla es realizar el asiento contable correspondiente a la liquidacion de IVA una vez presentada la misma ante la Hacienda correspondiente.

 

En la pantalla se indica las fechas desde/hasta y el sistema mostrará el saldo generado en las cuentas de IVA para el período seleccionado. En pantalla se muestra el asiento propuesto para liquidar el IVA, es decir, el IVA repercutido aparecerá al debe y el IVA soportado al haber.

Además, con el boton de Agregar Cuentas , se pueden añadir nuevas cuentas para calcular su saldo. En este caso, se muestra el saldo real de la cuenta en ese periodo. Esta pensado para incluir las cuentas acumuladas de IVA (4700 HP Deudor IVA / 4750 HP Acreedor IVA).

 

Mediante el botón Contabilizar   podremos realizar el asiento contable de la Liquidación de IVA:

Se mostrará la siguiente ventana para introducir ctipo asiento, libro asiento, fecha contable y concepto del registro contable a generar. En cuentas a pagar/cobrar podremos indicar cuenta banco/caja de la empresa, o bien, las cuentas acumuladas de iva (4700, 4750) para realizar posteriormente su liquidación.

 

Mediante el boton Registro de Asientos   se accederá al registro de asiento correspondiente.

Mediante el botón Extracto de cuenta  accederemos al extracto de la cuenta seleccionada en la grid.