Modelo 349

Este proceso ejecuta la presentación en soporte magnético de la Declaración Anual de Operaciones Intracomunitarias que implica la Declaración de Clientes y Proveedores para los que facturamos o nos facturan más de la cantidad indicada en el campo correspondiente (Normalmente 3.005,06 Euros). Se trata de un tratamiento para Hacienda. Este procedimiento está sujeto a normas específicas.

 

Este proceso realiza la presentación en soporte magnético de la Declaración Anual de Operaciones Intracomunitarias que implica la Declaración de Clientes y Proveedores para los que facturamos o nos facturan más de la cantidad indicada .

Va a permitir sacar la Declaración del 349 por Año Natural aunque la Empresa este definida con varios años contables diferentes del anual.

CAMPOS A DESTACAR

AÑO NATURAL

Campo en el que el Usuario introduce el Año Natural del que va a realizar el listado. Por defecto el proceso introduce el actual.

IMPORTE A SUPERAR

En este campo se indica el importe que se desea poner como límite inferior del importe a superar. Se tratarán aquellos registros cuya base imponible supere este valor.

TIPO ASIENTO CLIENTES

Selección del tipo de asiento de ventas. Es posible seleccionar todos los tipos o bien un rango entre dos valores. Lo normal es seleccionar únicamente el tipo de asiento de ventas intracomunitarias.

TIPO ASIENTO PROVEEDOR

Selección del tipo de asiento de compras. Es posible seleccionar todos los tipos o bien un rango entre dos valores. Lo normal es seleccionar únicamente el tipo de asiento de adquisiciones intracomunitarias.

PAÍSES

Selección de los países. Es posible seleccionar todos los países o bien un rango entre dos valores. Lo normal es seleccionar sólo los clientes y proveedores de la UE.

PERIODOS

Selección del periodo del que se va a realizar la declaración. Es posible seleccionar el año completo o bien cualquiera de los cuatro trimestres en que se divide el año.

RESULTADOS

En estos campos se van a visualizar los resultados de la operación. En concreto se obtiene los datos siguientes:

      Número de Proveedores que cumplen con las condiciones.

      Importe Compras: Base imponible de compras realizadas a los proveedores seleccionados.

      Número de Clientes que cumplen con las condiciones.

      Importe Ventas: Base imponible de ventas de los clientes seleccionados.

Nº DE JUSTIFICANTE

Las 3 primeras posiciones coincidirán con el modelo (349), excepto para las presentaciones que se realicen en Euros (343).

El número de justificante se podrá obtener en la dirección de internet www.aeat.es, descargando el formulario correspondiente al modelo 349 en el tipo de moneda apropiado.

El número de justificante de una declaración que haya sido procesada, ya sea aceptada o errónea, no se podrá utilizar en sucesivas presentaciones.