Balance de Comprobación Consolidado

Este proceso permite listar el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos Consolidado para la Empresa contra la que se desee consolidar.

 Nos va a permitir obtener el listado entre un Rango de fechas, para un Tipo de Consolidación indicado.

El Tipo de Consolidación tendrá la información de las empresas que se consolidan, y el tipo de contabilidad a consolidar de cada empresa.

Además, podemos configurar el Balance utilizando las siguientes opciones:

    Excluir Entradas de Cierre. Se excluirán o no los apuntes de cierre de las cuentas.

    Sólo Cuentas con Balance a la fecha. Se excluyen o no las cuentas que no tengan movimientos entre las fechas seleccionadas. Si esta marcado indica que para un ejercicio ya cerrado se desea restar en el proceso del balance dependiendo del saldo de cada cuenta al realizar el cierre. Esta opción restara el Asiento de Cierre y el Apunte de Determinación de Resultados.

    Incluir Valores Acumulativos. Se incluyen o no los importes acumulados de periodos anteriores al ejercicio del informe.

 

Una vez configurado los parámetros de entrada, lanzamos la consulta, que nos mostrará los siguientes campos o valores:

    Código de Cuenta/Agrupación

    Descripción

    Importe Debe

    Importe Haber

    Importe Saldo

    Importe Debe Acumulado

    Importe Haber Acumulado

    Importe Saldos Acumulados

 

También podemos imprimir el Balance.

Mediante el botón  e navega al Extracto de Cuenta de la cuenta seleccionada en la pantalla.